Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025011600031
Data do Empenho 16/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 2025
Data do Processo 16/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.57.00.00.0000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: 15.392.907/0001-10 - SUPER CONNECT TELECOM LTDA
Histórico: CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA.
Valor Empenhado: R$ 75,00
Valor Liquidado: R$ 75,00
Valor Pago: R$ 75,00

Liquidações

Número Data Valor
2025012000049 20/01/2025 R$ 75,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025012000049 2025012000133 20/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 2.368-X 6.436-X 12.006 R$ 75,00